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2017年审计师考试审计理论与实务复习题(20)

[05-11 15:32:02]   来源:http://www.67jx.com  审计师考试试题   阅读:8684

概要:1、 对采购与付款循环内部控制测试的程序包括: A.了解并描述内部控制 B.抽查部分采购业务 C.走访、观察业务经办与记录是否独立 D.核对明细表 E.抽查付款业务 标准答案:a, b, c, e 解析:核对明细表属于实质性测试的程序。 2、 工薪业务循环内部控制中的职责分工主要包括: A.工资管理、财会部门相互独立 B.考勤记录与审批相互独立 C.工资单的编制与审核相互独立 D.工资结算汇总表的编制与审核相互独立 E.生产统计表的编制与审核相互独立 标准答案:a, b, c, d, e

2017年审计师考试审计理论与实务复习题(20),标签:审计师考试真题,审计师考试试题及答案,http://www.67jx.com

1、 对采购与付款循环内部控制测试的程序包括:
A.了解并描述内部控制
B.抽查部分采购业务
C.走访、观察业务经办与记录是否独立
D.核对明细表
E.抽查付款业务  
标准答案:a, b, c, e  
解  析:核对明细表属于实质性测试的程序。


2、 工薪业务循环内部控制中的职责分工主要包括:
A.工资管理、财会部门相互独立
B.考勤记录与审批相互独立
C.工资单的编制与审核相互独立
D.工资结算汇总表的编制与审核相互独立
E.生产统计表的编制与审核相互独立  
标准答案:a, b, c, d, e


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